Под председательством руководителя Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю И.С. Тапсиева 26 марта 2015 г. проведено заседание Контрольного Совета Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее - Управление).
На заседании Контрольного Совета Управления рассмотрены результаты проверки отдела № 11 УФК по Ставропольскому краю за 2014 год. Выступил начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления В.А. Булгаков. По результатам проверки отдела № 11 Управления за 2014 год установлены нарушения и недостатки в деятельности отдела № 11 Управления по вопросам осуществления и учета операций со средствами федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) и соблюдения порядка ведения Сводного перечня заказчиков. Выступил начальник отдела № 11 С.И. Москвитин, представивший объяснения по указанным материалам. Постановили принять к сведению информацию, изложенную начальником отдела № 11 Управления С.И. Москвитин. Обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками отдела № 11 должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональных знаний по замещающей ими должности государственной гражданской службы. Обеспечить осуществление внутреннего контроля в отделе № 8 Управления в соответствии с утвержденной картой внутреннего контроля. Усилить контроль над соответствием содержания проводимой операции, исходя из документа основания, КОСГУ и содержанию текста назначения платежа. Обеспечить соблюдение требований Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 25.03.2014 № 4н. При приеме к исполнению платежных документов организовать двойной контроль соответствия, установленным требованиям их оформления клиентом. При санкционировании оплаты денежных обязательств обеспечить соблюдение требований Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 01.09.2008 № 87н. Продолжать проводить экономическую учебу со специалистами отдела № 8 по изучению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального казначейства, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства. Представить в отдел внутреннего контроля и аудита Управления в установленные сроки План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки и Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки. Заседание Контрольного Совета Управления проходило в формате видеоконференции.