Карта Территориальные органы и подведомственные учреждения /
УФК по Ставропольскому краю

УФК по Ставропольскому краю

Двуглавный орел Двуглавный орел
КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
X X

Под председательством руководителя Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю И.С. Тапсиева 10 июня 2015 г. проведено заседание Контрольного Совета Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

Под председательством руководителя Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю И.С. Тапсиева 10 июня 2015 г. проведено заседание Контрольного Совета Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее - Управление).

На заседании Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении результатов проверки отдела № 8 УФК по Ставропольскому краю за 2014 год и январь - март 2015 г.

Выступил начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления В.А. Булгаков.

По результатам проверки отдела № 8 Управления за 2014 год и январь – март 2015 г. установлены нарушения и недостатки в деятельности отдела № 8 Управления по вопросам осуществления и учета операций со средствами федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) и обеспечению режима секретности и безопасности информации.

Выступил начальник отдела № 8 В.И. Кравченко, представившая объяснения по указанным материалам

Постановили принять к сведению информацию, изложенную начальником отдела № 8 Управления В.И. Кравченко. Обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками отдела № 8 должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональных знаний по замещающей ими должности государственной гражданской службы. Обеспечить осуществление внутреннего контроля в отделе № 8 Управления в соответствии с утвержденной картой внутреннего контроля. Усилить контроль над соответствием кодов КОСГУ содержанию текста назначения платежа. При приеме к исполнению платежных документов усилить контроль над их оформлением в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н. Продолжать проводить экономическую учебу со специалистами отдела № 8 по изучению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального казначейства, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства. Представить в отдел внутреннего контроля и аудита Управления в установленные сроки План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки и Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

2. О рассмотрении результатов проверки отдела № 12 УФК по Ставропольскому краю за 2014 год и январь – апрель 2015 г.

Выступил начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления В.А. Булгаков. По результатам проверки отдела № 12 Управления за 2014 год и январь – апрель 2015 г. установлены нарушения и недостатки в деятельности отдела № 12 Управления по вопросам осуществления и учета операций со средствами федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов).

Выступил начальник отдела № 12 Л.Ф. Залищенко, представившая объяснения по указанным материалам

Постановили принять к сведению информацию, изложенную начальником отдела № 12 Управления Л.Ф. Залищенко. Обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками отдела № 12 должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональных знаний по замещающей ими должности государственной гражданской службы. Обеспечить осуществление внутреннего контроля в отделе № 12 Управления в соответствии с утвержденной картой внутреннего контроля. Усилить контроль над соответствием кодов КОСГУ содержанию текста назначения платежа. При приеме к исполнению платежных документов усилить контроль над их оформлением в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н. Обеспечить соблюдение требований пункта 162 Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н. Усилить внутренний контроль над соблюдением Технологического регламента по учету бюджетных обязательств, утвержденного 29.04.2015. Продолжать проводить экономическую учебу со специалистами отдела № 12 по изучению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального казначейства, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства. Представить в отдел внутреннего контроля и аудита Управления в установленные сроки План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки и Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

3. О рассмотрении результатов проверки отдела № 22 УФК по Ставропольскому краю за январь – апрель 2015 г.

Выступил начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления В.А. Булгаков. По результатам проверки отдела № 22 Управления за январь – апрель 2015 г. установлены нарушения и недостатки в деятельности отдела № 22 Управления по вопросу соблюдения установленного порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов.

Выступил начальник отдела № 22 М.В. Сангатуллаева, представившая объяснения по указанным материалам

Постановили принять к сведению информацию, изложенную начальником отдела № 22 Управления М.В. Сангатуллаевой. Обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками отдела № 22 должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональных знаний по замещающей ими должности государственной гражданской службы. Обеспечить осуществление внутреннего контроля в отделе № 22 Управления в соответствии с утвержденной картой внутреннего контроля. Усилить контроль над соответствием кодов КОСГУ содержанию текста назначения платежа. Продолжать проводить экономическую учебу со специалистами отдела № 22 по изучению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального казначейства, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства. Представить в отдел внутреннего контроля и аудита Управления в установленные сроки План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки и Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

4. О рассмотрении результатов проверки отдела № 33 УФК по Ставропольскому краю за январь – апрель 2015 г.

Выступил начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления В.А. Булгаков. По результатам проверки отдела № 33 Управления за январь – апрель 2015 г. установлены нарушения и недостатки в деятельности отдела № 33 Управления по вопросам соблюдения установленного порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов и по соблюдению порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета.

Выступил начальник отдела № 33 Г.А. Литвинова, представившая объяснения по указанным материалам

Постановили принять к сведению информацию, изложенную начальником отдела № 33 Управления М Г.А. Литвиновой. Обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками отдела № 33 должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональных знаний по замещающей ими должности государственной гражданской службы. Обеспечить осуществление внутреннего контроля в отделе № 33 Управления в соответствии с утвержденной картой внутреннего контроля. При приеме к исполнению платежных документов усилить контроль над их оформлением в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н. Обеспечить соблюдение требований Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н. Продолжать проводить экономическую учебу со специалистами отдела № 33 по изучению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального казначейства, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства. Представить в отдел внутреннего контроля и аудита Управления в установленные сроки План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки и Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.

Заседание Контрольного Совета Управления проходило в формате видеоконференции.

Читать также