Об УФК
с 08.30 до 17.30
с 08.30 до 16.00
с 12.30 до 13.12
Под председательством руководителя Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю И.С. Тапсиева 10 июня 2015 г. проведено заседание Контрольного Совета Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее - Управление).
На заседании Контрольного Совета Управления рассмотрены следующие вопросы:
1. О рассмотрении результатов проверки отдела № 8 УФК по Ставропольскому краю за 2014 год и январь - март 2015 г.
Выступил начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления В.А. Булгаков.
По результатам проверки отдела № 8 Управления за 2014 год и январь – март 2015 г. установлены нарушения и недостатки в деятельности отдела № 8 Управления по вопросам осуществления и учета операций со средствами федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) и обеспечению режима секретности и безопасности информации.
Выступил начальник отдела № 8 В.И. Кравченко, представившая объяснения по указанным материалам
Постановили принять к сведению информацию, изложенную начальником отдела № 8 Управления В.И. Кравченко. Обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками отдела № 8 должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональных знаний по замещающей ими должности государственной гражданской службы. Обеспечить осуществление внутреннего контроля в отделе № 8 Управления в соответствии с утвержденной картой внутреннего контроля. Усилить контроль над соответствием кодов КОСГУ содержанию текста назначения платежа. При приеме к исполнению платежных документов усилить контроль над их оформлением в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н. Продолжать проводить экономическую учебу со специалистами отдела № 8 по изучению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального казначейства, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства. Представить в отдел внутреннего контроля и аудита Управления в установленные сроки План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки и Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.
2. О рассмотрении результатов проверки отдела № 12 УФК по Ставропольскому краю за 2014 год и январь – апрель 2015 г.
Выступил начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления В.А. Булгаков. По результатам проверки отдела № 12 Управления за 2014 год и январь – апрель 2015 г. установлены нарушения и недостатки в деятельности отдела № 12 Управления по вопросам осуществления и учета операций со средствами федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов).
Выступил начальник отдела № 12 Л.Ф. Залищенко, представившая объяснения по указанным материалам
Постановили принять к сведению информацию, изложенную начальником отдела № 12 Управления Л.Ф. Залищенко. Обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками отдела № 12 должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональных знаний по замещающей ими должности государственной гражданской службы. Обеспечить осуществление внутреннего контроля в отделе № 12 Управления в соответствии с утвержденной картой внутреннего контроля. Усилить контроль над соответствием кодов КОСГУ содержанию текста назначения платежа. При приеме к исполнению платежных документов усилить контроль над их оформлением в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н. Обеспечить соблюдение требований пункта 162 Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н. Усилить внутренний контроль над соблюдением Технологического регламента по учету бюджетных обязательств, утвержденного 29.04.2015. Продолжать проводить экономическую учебу со специалистами отдела № 12 по изучению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального казначейства, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства. Представить в отдел внутреннего контроля и аудита Управления в установленные сроки План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки и Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.
3. О рассмотрении результатов проверки отдела № 22 УФК по Ставропольскому краю за январь – апрель 2015 г.
Выступил начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления В.А. Булгаков. По результатам проверки отдела № 22 Управления за январь – апрель 2015 г. установлены нарушения и недостатки в деятельности отдела № 22 Управления по вопросу соблюдения установленного порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов.
Выступил начальник отдела № 22 М.В. Сангатуллаева, представившая объяснения по указанным материалам
Постановили принять к сведению информацию, изложенную начальником отдела № 22 Управления М.В. Сангатуллаевой. Обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками отдела № 22 должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональных знаний по замещающей ими должности государственной гражданской службы. Обеспечить осуществление внутреннего контроля в отделе № 22 Управления в соответствии с утвержденной картой внутреннего контроля. Усилить контроль над соответствием кодов КОСГУ содержанию текста назначения платежа. Продолжать проводить экономическую учебу со специалистами отдела № 22 по изучению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального казначейства, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства. Представить в отдел внутреннего контроля и аудита Управления в установленные сроки План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки и Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.
4. О рассмотрении результатов проверки отдела № 33 УФК по Ставропольскому краю за январь – апрель 2015 г.
Выступил начальник отдела внутреннего контроля и аудита Управления В.А. Булгаков. По результатам проверки отдела № 33 Управления за январь – апрель 2015 г. установлены нарушения и недостатки в деятельности отдела № 33 Управления по вопросам соблюдения установленного порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов и по соблюдению порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета.
Выступил начальник отдела № 33 Г.А. Литвинова, представившая объяснения по указанным материалам
Постановили принять к сведению информацию, изложенную начальником отдела № 33 Управления М Г.А. Литвиновой. Обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками отдела № 33 должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к уровню профессиональных знаний по замещающей ими должности государственной гражданской службы. Обеспечить осуществление внутреннего контроля в отделе № 33 Управления в соответствии с утвержденной картой внутреннего контроля. При приеме к исполнению платежных документов усилить контроль над их оформлением в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н. Обеспечить соблюдение требований Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н. Продолжать проводить экономическую учебу со специалистами отдела № 33 по изучению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального казначейства, регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства. Представить в отдел внутреннего контроля и аудита Управления в установленные сроки План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки и Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в Акте проверки.
Заседание Контрольного Совета Управления проходило в формате видеоконференции.